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9月1日上午,聯(lián)環(huán)集團召開2023年度上半年內部審計工作會議,集團黨委書記、董事長、總經(jīng)理夏春來出席會議。會議由集團副總經(jīng)理秦雄劍主持,集團審計部、各企業(yè)內審工作負責人及專職內審人員參加會議。
會議首先聽取了聯(lián)環(huán)集團近三年內審工作總結及下一步工作計劃、各企業(yè)2022年度內審工作總結及下一步工作計劃的匯報。
聯(lián)環(huán)集團審計部經(jīng)理助理李競超作內部審計實務與案例分享,他重點講解了內部審計常見的六大問題,與會人員就審計工作開展了交流討論。
會議最后,夏春來作總結講話。他充分肯定了聯(lián)環(huán)集團內審工作取得的成績和進步,并提出四點工作要求:
一是提高思想認識,高度重視內審工作。開展內部審計是強化內部監(jiān)督與風險控制的需要,是保障國有資本保值增值的需要,也是聯(lián)環(huán)集團高質量發(fā)展的現(xiàn)實需要,各企業(yè)領導要高度重視。2023年末,聯(lián)環(huán)集團要推進內審工作延伸至所屬各級子企業(yè),實現(xiàn)內審全覆蓋,通過內部審計減少運行風險,助力資本提升運行效率。
二是關注人才培養(yǎng),著力提升專業(yè)水平。通過定期開展業(yè)務培訓、內部交流,加強專業(yè)知識學習,不斷提升內審人員的工作水平;堅持原則性與靈活性相結合,在堅守底線、嚴守秘密的同時做好工作提醒,推動相關工作合法合規(guī)開展;積極參與市審計局“以審代訓”項目,為規(guī)范、提升集團內審工作提供更多的遵循和參照。
三是緊扣制度建設,全面加強內審管理。要研究建立專項審計制度,明確對工程項目、重大投資等開展專項審計的工作程序和工作標準;各子企業(yè)要建立健全內審制度,確保審計走深走實,見行見效;探索建立事前預防、事中控制的審計機制,全面提升內審管理的效率和效果。
四是加強多方聯(lián)動,形成內審監(jiān)督合力。內審工作涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面,各企業(yè)的內審部門要主動與財務部、信息部門、黨辦、行管部、紀委辦等部門加強科學聯(lián)動、協(xié)同配合,形成有效的監(jiān)督合力,奮力譜寫聯(lián)環(huán)集團內審監(jiān)督的嶄新篇章,為公司持續(xù)高質量發(fā)展保駕護航。
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